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審計部開展2023年上半年審計工作

發(fā)布時間:2023-08-31作者:審計部瀏覽人數(shù):

  根據(jù)《海興集團(tuán)2023年審計工作實施方案》(鹽海[2022]73號)要求,集團(tuán)審計部于近期開始2023年上半年內(nèi)部財務(wù)審計工作。

  本次審計采取就地審計方式,審計過程具體包括查看憑證、報表、賬冊、相關(guān)合同以及內(nèi)部控制管理制度、目標(biāo)責(zé)任書等資料,個別訪談,審計調(diào)查等。

  本次審計對象主要是集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股(參股)子公司以資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表為中心的全部會計報表、相關(guān)財務(wù)資料,以及以會計報表為載體的經(jīng)營活動和企業(yè)內(nèi)部控制管理。

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